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国民健康保険事業会計予算説明書 平成30年度特別会計予算書 | 舞鶴市 公式ホームページ

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Academic year: 2018

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(1)

歳 

,592,912 -1

66,453

1

 

国民健康保険料 1,4

26,459 1,59

 

2,912 -166,

453

2 使用料

 

及び手数料 1,401

1,453 -52

 

1 手数料 1,401

1,453 -52

 

3 府支出金 6,11

6,228 433,8

1

39 5,682,38

9

1 府補助金 6

,116,228 34

 

4,618 5,771

,610

(府負担金) 89,221 -89,221

4 財産収入 357 281 7

 

6

1 財産運用収入 357 281 76

5 繰入金 686,757 804,051 -117,294

1 繰入金 686,757 804,051 -117,294

6 繰越金 1 1 0

1 繰越金 1 1 0

(

7 諸収入 12,307

12,202 105

 

1 延滞金及び過料 入

5,001 5,001

)

0

2 雑入 7,3

06 7,201 105

(国庫支出金) 1

,870,631 -1

,870,631 度

(国庫負担金) 1,3

 

13,530 -1,3

13,530

(国

庫補助金) 557,1

01 -557,101

(療養給付費等交

付金) 76,351

-予

76,351

(療

養給付費等交付金) 7

6,351 -76,3

51

(前期高齢者

交付金) 3,336,

862 -3,336,

862

(前期高齢

者交付金) 3,336

,862 -3,336

,862

(共同事

業交付金) 2,205

,437 -2,205

,437

(共同事

-業交付金) 2,205

 

,437 -2,205

5

,437

歳 入 合 計 8,

2

243,510 10,334,020 -2,

-090,510

- 53

1 国民健康保険料

 

(2)

55

1 総務費 145,984 137,685 8,299 145,593 391

1 総務管理費 134,834 127,373 7,461 134,585 249

2 徴収費 10,658 9,819 839 10,629 29

3 (

運営協議会費 492 4

93 -1 379 113

 

2 保険給付費 6

,060,338 6, )

412,734 -35

2,396 5,987

,914 25,200

47,224

1

療養諸費 5,225,

999 5,633,1 予

51 -407,152

5,210,475 1

5,524

2 高

額療養費 777,28

9 716,737 60

,552 777,28

9 0

3 移送費 1

50 200 -50 15

0 0

4 出産育児

諸費 37,800 46

,200 -8,400

25,200 12,6 減

00

5 葬祭諸費

8,500 7,500

1,000 8,500

6 精神・結核医

療付加金 10,600

8,946 1,654

10,600

3

国民健康保険事業費納

付金 1,904,87

8 1,904,878

86,990 518,

296 1,299,5 特

92

1 医療給付

費分 1,292,29

6 1,292,296

86,990 372,

337 832,969 般

2 後期高齢者支

援金等分 459,71

8 459,718 11

2,669 347,0 支

49

3 介護納付

金分 152,864 1

52,864 33,2

90 119,574 支

4 共同事業拠出金

10 2,332,90

1 -2,332,89

1 10

1 共同事

業拠出金 10 2,33

2,901 -2,33

2,891 10

5 保健事業費 123,

052 108,541 千

14,511 41,3

24 3,727 78,

001

1 保健事

業費 36,401 34

,306 2,095 1

1,427 3,727

21,247

2

特定健康診査等事業費

86,651 74,2

35 12,416 29

,897 56,754

6 基金積立金 1

1 1

1 基金積立

金 1 1 1

7 公債

費 70 70 0 70

1 公債費 70 70 0

-70

8 諸支出金 4,177 4,132

5

45 4,177

4

1 償還金及び還付加算金 4,177 4,13

-2 45 4,177

(3)

9 予備費 5,000 5,000 0 5,000

1 予備費 5,000 5,000 0 5,000

(後期高齢者支援金) 991,859 -991,859 0

(後期高齢者支援金) 991,859 -991,859 0

(前期高齢者納付 款

金) 3,690 -3,

690 0

(前期高

齢者納付金) 3,69

0 -3,690 0

(老人保健拠出金) 9

0 -90 0

(老人

保健拠出金) 90 -9

0 0

(介護納付金

) 337,318 -3

37,318 0

介護納付金) 337,

318 -337,31

8 0

歳 出 合 計 8,24

3,510 10,33

4,020 -2,09

0,510 6,116

,228 692,81

6 1,434,466

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(4)

-2.

92,912 千円 比較

増減 -166,453

千円 保

本 年 度 予 算 額 前 年 度

予 算 額 比 較 増 減 節 説 明

目 区 分 金 額

千円 千円 千

円 千円 千円

- 58

- - 59 - 1.1

.1

1 一般被保険者国

民健康保険料 1,41

5,508 1,560

1

,173 -144,6 ,

65 1 医療給付費分現

4

年分 902,882 2

2 後期高齢者支援金分

6

335,891 現年分

,

3 介護納付金分現年

4

分 108,193

4 5

医療給付費分滞納 40

 

9

,867 繰越分

5 後 千

期高齢者支援金分 18

,879 滞納繰越分

6 介護納付金分滞納 8

,796 繰越分

2

退職被保険者等国民健

康保険料 10,951

32,739 -21,

788 1 医療給付費分

1

現年分 5,177

2

 

,

後期高齢者支援金分 1

5

,854 現年分

3 介

9

護納付金分現年分 2,

2

219

4 医療給付費

,

分滞納 910

繰越分

9

5 後期高齢者支援金分

1

425 滞納繰越分

6

2

介護納付金分滞納 36

6 繰越分

比較増減 -166,4

款 53 千円

項 1 国民健康保険料 本年度予算額

1

1,426,459 千 国

(5)

款 料

科 目

本 年 度 予

算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

増 減 節 説 明

目 区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円

- 60 - - 61

- 2.1.1

1 手数

料 1 1 0 1 証明手数料

1

1

2 督促手数料 1

,

,400 1,452

-4

52 1 督促手数料 1,

2 0

400

1 千円 前年度予算額

使用 1,453 千円 比較増減 -52 千円

項 1 手 料

数料 本年度予算額 1,

401 千円 前年度予算

額 1,453 千円 比較

増減 -52 千円

(6)

款 予

71,610 千円 算額

科 目

本 年 度

6

予 算 額 前 年 度 予 算 額 比

,

較 増 減 節 説 明

目 区 分 金

1

千円 千円 千円 千円 千

1

- 62 - - 6

6

3 - 3.1.1

1 保

,

険給付費等交付金 6,

2

116,228 0 6,

3 2

116,228 1 普通

8

交付金 5,987,9 千

14

2 特別交付金 1

28,314 保険者努 前

力支援分 29,644

特別調整交付金分 52

,455

府繰入金分 2

3,322 特定健康診

査等負担分 22,89

3

(財政調整交付

府 4

金) 0 344,618

3

-344,618

3,839 千円 比

支出 較増減 5,682,389 千円

項 1 府補助

金 本年度予算額 6,1

16,228 千円 前年

度予算額 344,61

(7)

款 予算

科 目

本 年 度 予

算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

6

増 減 節 説 明

目 区 分 金 額

,

千円 千円 千円 千円 千円

1

- 64 - - 65

1

- 3. . 

(高額

6

医療費共同事業負担金

,

) 0 76,832 -7

2

6,832

(特定

3 2

健康診査等負担金) 0

8

12,389 -12, 千

389

円 前年度予算額

府支出 433,839 千円 比較増減 5,682,389 千円

項 (府負担金

) 本年度予算額 0 千円

前年度予算額 89,2

21 千円 比較増減 -8

(8)

款 予

額 前 年 度 予 算 額 比 較 増

減 節 説 明

目 区 分 金 額

円 千円 千円 千円 千円

-3

66 - - 67

5

- 4.1.1

1 利子及

7

び配当金 357 281

76 1 利子及び配当金

357 国民健康保険事

業基金利子 年

4 財 度予算額 281 千円 比較増減 76 千円

項 1 産

財産運用収入 本年度予

算額 357 千円 前年度

予算額 281 千円 比較

増減 76 千円

年度

科 目

(9)

款 算額

科 目

6

年 度 予 算 額 前 年 度 予 算

8

額 比 較 増 減 節 説 明

目 区

6

分 金 額

千円 千円 千円 千

,

円 千円

- 68 -

-7

69 - 5.1.1

5

1 一般会計繰入金 68

7

3,030 726,0

87 -43,057 1

5 円

一般会計繰入金 683

,030 保険基盤安定

制度分 427,281

財政安定化支援分 86

,356 出産育児一時

金分 25,200

事務 額

費分 144,193

8

2 基金繰入金 3,7

0

27 77,964 -7

4

4,237 1 基金繰入

繰 ,

金 3,727 国民健康 0

保険事業基金繰入金( 5

人間ドック・脳ドック 1

分)

千円 比較増減

入金 -117,294 千円

項 1 繰入金 本年度予

算額 686,757 千

円 前年度予算額 804

,051 千円 比較増減

(10)

款 算

目 区 分 金 額

千円 千円 千

円 千円 千円

- 70

1

- - 71 - 6.1

.1

1 繰越金 1 1 0 1

繰越金 1

前年度予算

6 繰 額 1 千円 比較増減 0 千円

項 1 繰越金 本年度

予算額 1 千円 前年度予

算額 1 千円 比較増減 0

千円 年

本 年 度 予 算 額 前 年 度

(11)

款 算

科 目

本 年 度 予 算

額 前 年 度 予 算 額 比 較 増

1

減 節 説 明

目 区 分 金 額

2

円 千円 千円 千円 千円

-,

72 - - 73

3

- 7.1.1

1 延滞金

0

5,001 5,001

7

0 1 延滞金 5,001

一般被保険者延滞金 5

,000 退職被保険者

7 前

等延滞金 1

年度予算額 12,2

諸収 02 千円 比較増減 105 千円

項 1 延滞金及

び過料 本年度予算額 5

,001 千円 前年度予

算額 5,001 千円 比

較増減 0 千円

(12)

款 算

科 目

本 年 度 予 算 額 前 年

度 予 算 額 比 較 増 減 節 説

1

目 区 分 金 額

千円 千円

2

千円 千円 千円

- 74

,

- - 75 - 7.

3

2.1

1 滞納処分費 1

0

1 0 1 滞納処分費 1

7

2 第三者納付金 4,

001 5,100 -1

,099 1 第三者納付

7 前

金 4,001 一般被保 年

険者第三者納付金 4,

000 退職被保険者等

第三者納付金 1

3

返納金 3,001 1,

300 1,701 1 返

1

納金 3,001 一般被

2

保険者返納金 3,00

,

0 退職被保険者等返納

2

金 1

4 療養給付費

諸 0

等負担金 1 0 1 1 療養

2

給付費等負担金 1 過年

度分

5 療養給付費

等交付金 1 0 1 1 療養

給付費等交付金 1 過年

度分

6 特定健康診

査等負担金 1 0 1 1 特

定健康診査等負担 1 過

1

年度分 金

7 雑入 3

0

00 800 -500 1

収 5

雑入 300

千円

項 2 雑入 本年

度予算額 7,306 千

円 前年度予算額 7,2

01 千円 比較増減 10

(13)

款 ( 度予

科 目

年 度 予 算 額 前 年 度 予 算

額 比 較 増 減 節 説 明

目 区

0

分 金 額

千円 千円 千円 千

円 千円

- 76 -

-円

77 -  . . 

(療養給付費負担金)

0 800,904 -8

00,904

(後

国 予

期高齢者支援金負担金

) 0 315,463

-額

315,463

1

老人保健医療費拠出金

,

負担金) 0 1 -1

8

(介護納付金負担金)

7

0 107,941 -1

0

07,941

(高

,

額医療費共同事業負担

6

金) 0 76,832

-庫 3

76,832

(特

1

定健康診査等負担金)

0 12,389 -12

,389

比較増減 -1

支出 ,870,631 千円

項 (国庫負担金) 本年

度予算額 0 千円 前年度

予算額 1,313,5

30 千円 比較増減 -1

(14)

款 ( 度予

科 目

本 年 度 予 算

額 前 年 度 予 算 額 比 較 増

減 節 説 明

目 区 分 金 額

0

円 千円 千円 千円 千円

-千

78 - - 79

-  . . 

(財政調

整交付金) 0 557,

101 -557,10

1

国庫支出 予算額 1,870,631 千円 比較増減 -1,870,631 千円

項 (国庫補助金) 本年

度予算額 0 千円 前年度

予算額 557,101

千円 比較増減 -557

(15)

款 ( 金)

科 目

本 年 度 予 算

額 前 年 度 予 算 額 比 較 増

減 節 説 明

目 区 分 金 額

円 千円 千円 千円 千円

-予

80 - - 81

-  . . 

(療養給

付費等交付金) 0 76

0

,351 -76,35 千

1

療養給 円 前年度予算額 76,351 千円 比較増減 -76,351 千円

項 (

療養給付費等交付金) 費

本年度予算額 0 千円 前

年度予算額 76,35

1 千円 比較増減 -76

(16)

款 ( )

,862 千円 本年

科 目

本 年 度 予 算

額 前 年 度 予 算 額 比 較 増

減 節 説 明

目 区 分 金 額

円 千円 千円 千円 千円

-額

82 - - 83

0

-  . . 

(前期高

齢者交付金) 0 3,3

36,862 -3,3

前 前

36,862

年度予算額 3,33

期高齢 6,862 千円 比較増減 -3,336,862 千円

項 (前期高齢者

交付金) 本年度予算額

0 千円 前年度予算額 3

,336,862 千円 金

(17)

款 ( 本

37 千円 年度

科 目

本 年 度 予 算 額 前

年 度 予 算 額 比 較 増 減 節

説 明

目 区 分 金 額

千円 千

円 千円 千円 千円

- 8

0

4 - - 85 -  

. .  (共同事業交

付金) 0 326,92

9 -326,929

共 年

(保険財政共同安定

化事業交付金 0 1,8

78,508 -1,8

78,508 )

歳 入 合 計 8,243

2

,510 10,334

,

,020 -2,090

2

,510

05

同事業 ,437 千円 比較増減 -2,205,437 千円

項 (共同事業交付

金) 本年度予算額 0 千

円 前年度予算額 2,2

05,437 千円 比較

(18)

3.

千円

費 本

科 目

予 算

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源 予

国 支 出 金 区 分 金 額

支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 千円 千円 千円 千円 千

1

円 千円 千円

- 86

4

- 87

-歳

5

本年度予算額 128,

,

128 127,879

9

249 前年度予算額

1

8

21,414 比 較

6,

4

714

1.1.1

1一

般管理費 1報酬

7,4

95 2給料

45,6

83 3職員手当等

2

6,706 4共済費

職員給与費(一般職1

 

2人) 87,518

16,279 9旅費

電算システム改修経費

1

8,337 552

3

11需用費 近畿都市国

7

民健康保険者協議会等

,

負担金 3

3,328

6

12役務費 共済組合

8

交付金 143

17,

5

090

13委託料 一

 

般事務経費 32,12

7 10,736

1

4使用料及び

賃借料 1

13 19負担金補助

及び交付金 146

本年度予算額

8

6,706 6,706

,

前年度予算額 5,95

2

9 比 較 747 2国民健

9

康保険団体連合会負担

9

19負担金補助

金 及び

交付金 6,706

都府国民健康保険団体

連合会負担金 6,706

1 総務管理 款

費 本年度予算額 134,834 千円 前年度予

1

算額 127,373 千 総

(19)

款 算額

科 目

予 算 額

本 年

1

度 の 財 源 内 訳

説 明

4

定 財 源

一 般 財 源

目 区 分

5

金 額

国 支 出 金 府 支 出 金

,

地 方 債 そ の 他

千円 千円

9

千円 千円 千円 千円 千円

8

千円

- 88 - -

4

89 -本年度

予算額

10,658 1

1 円

0,629 29 前年度

予算額 9,487 比 較

1,171

1.2.1

1賦課徴収費 1報酬

1

,913 4共済費

2

88 9旅費

29 1

1需用費 賦課徴収一般

1

事務経費 10,658

3

708 12役務費

7

4,389 13委託

総 ,

1,349 14使

6

用料及び

賃借料 1,8

8

82 19負担金補助

5

及び交付金 100

本年度予算額

0 前年度予算額 332

比 較 -332 (徴収総

務費)

増減

務 8,299 千円

項 2

徴収費 本年度予算額 1

0,658 千円 前年度

予算額 9,819 千円

(20)

款 算額

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

1

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

4

一 般 財 源

区 分 金 額

5

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

,

そ の 他

千円 千円 千円 千

9

円 千円 千円 千円 千円

-8

90 - - 91

4

-本年度予算額

492 379 113

1 円

年度予算額 493 比 較

-1

1.3.1

1運営

協議会費 1報酬

320

9旅費

142 11

需用費

5 13委託料

運営協議会運営経費 4

92 25

137

総務 ,685 千円 比較増減 8,299 千円

項 3

運営協議会費 本年度予

算額 492 千円 前年度

予算額 493 千円 比較 度

増減 -1 千円

(21)

款 度

減 -407,152 千 予

円 算額

科 目

予 算 額

6

本 年 度 の 財 源 内 訳

,

特 定 財 源

一 般 財 源 目

0

区 分 金 額

国 支 出 金 府 支

6

出 金 地 方 債 そ の 他

千円

0

千円 千円 千円 千円 千円

,

千円 千円

92

-2 3

93 -本

3

年度予算額 5,161

8

,648 5,161,

648 前年度予算額

0

比 較 5,161,64

8

2.1.1

1療養給

付費 19負担金補助

び交付金 5,161,

648

一般被保険者

療養給付費 5,135

保 額

,968

退職被保険

6

者等療養給付費 25,

,

680

4

年度予算額 48,82

1

7 48,827 前年度

2

予算額 0 比 較

48,8

,

27

2療養費 19負担

7

金補助

及び交付金 48

3

,827

一般被保険

4

者療養費 48,652

険 千

退職被保険者等療養

費 175

本年度予算額 15,5

24 15,524

前年

度予算額 15,612

比 較 -88 3審査手数

-料 12役務費

15,5

3

24

診療報酬審査手

5

数料 15,524

2

本年度予算額

給 ,

0 前年度予算額

5,4

3

98,160 比 較

-5

9

,498,160 (一

6

般被保険者療養給付費

本年度予

算額 0 前年度予算額

7

0,996 比 較 -70,996 (退職被保険

1

者等療養給付費 )

療 付

養諸費 本年度予算額 5

,225,999 千円 本

前年度予算額 5,63

(22)

度予算額 0 前年度予算額 47,770 比 較 -47,770

2.1. 

(一般被保険者療養費)

本年度予算額 0 前年度予算額 613 比 較 -613 (退職被保険者等療養費)

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- 94 - 95

(23)

款 度

,552 千円 予算額

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

6

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

,

一 般 財 源

区 分 金 額

0

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

6

そ の 他

千円 千円 千円 千

0

円 千円 千円 千円 千円

-,

96 - - 97

2 3

-本年度予算額

3

776,319 776

8

,319 前年度予算額

0 比 較 776,319

2.2.1

1高額療養

費 19負担金補助

及び

交付金 776,319

一般被保険者高額療

養費 771,442

退職被保険者等高額療

保 額

養費 4,877

6

本年度予算額 9

,

70 970 前年度予算

4

額 0 比 較 970 2高額

1

介護合算療養費 19負

2

担金補助

及び交付金 9

,

70

一般被保険者高

7

額介護合算療養費 95

3

0

退職被保険者等高

4

額介護合算療養費 20

険 千

本年度予

算額 0 前年度予算額

7

03,792 比 較

-7

03,792 (一般被

保険者高額療養費)

本年度予算額

-0 前年度予算額

11,

3

945 比 較

-11,9

5

45 (退職被保険者等

2

高額療養費 )

給 ,

本年度予算額 0 前年

3

度予算額 950 比 較

-9

950 (一般被保険者

6

高額介護合算 療養費)

千円

項 2 高 付

額療養費 本年度予算額

777,289 千円 前

年度予算額 716,7

(24)

度予算額 0 前年度予算額 50 比 較 -50

2.2. 

(退職被保険者等高額介護合 算療養費)

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- 98 - 99

(25)

款 度予

科 目

算 額

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財

6

国 支 出 金 区 分 金 額

,

府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

0

千円 千円 千円 千円 千円

6

千円 千円 千円

- 10

0

0 - 101

-,

本年度予算額 1

2 3

50 150 前年度予算

3

額 0 比 較 150

2.3 8

.1

1移送費 19負担

金補助

及び交付金 15

0

一般被保険者移送

費 100

退職被保険

者等移送費 50

本年度予算額 0

前年度予算額 100 比

較 -100 (一般被保

保 額

険者移送費)

6

本年度予算額 0 前年

,

度予算額 100 比 較

-4

100 (退職被保険者

1

等移送費)

2,734

険給 千円 比較増減 -352,396 千円

項 3 移 付

送費 本年度予算額 15

0 千円 前年度予算額 2

00 千円 比較増減 -5

(26)

款 度

400 千円 予算

予 算 額

本 年 度 の 財 源

6

内 訳

説 明

特 定 財 源

,

般 財 源

国 支 区 分 金 額

0

出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ

6

の 他

千円 千円 千円 千円

0

千円 千円 千円 千円

-

,

102 - - 103

2 3

-本年度予算

3

37,800 25,

8

200 12,600 前

年度予算額 46,20

0 比 較 -8,400

.4.1

1出産育児一

時金 19負担金補助

び交付金 37,800

出産育児一時金 37

,800

保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円

項 4 出 付

産育児諸費 本年度予算

額 37,800 千円 前

年度予算額 46,20

(27)

款 度予算

科 目

予 算 額

年 度 の 財 源 内 訳

説 明

6

特 定 財 源

一 般 財 源

目 区

,

分 金 額

国 支 出 金 府 支 出

0

金 地 方 債 そ の 他

千円 千

6

円 千円 千円 千円 千円 千

0

円 千円

104

-,

105

-2 3

本年度予算額 8,50

3

0 8,500

前年度予

8

算額 7,500 比 較

1

,000

2.5.1

1

葬祭費 19負担金補助

及び交付金 8,500

葬祭費 8,500

度予算

保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円

項 5 葬 付

祭諸費 本年度予算額 8

,500 千円 前年度予

算額 7,500 千円 比

(28)

款 度

1,654 千円 予算額

科 目

予 算 額

本 年 度 の

6

財 源 内 訳

説 明

特 定 財

,

一 般 財 源

目 区 分 金 額

0

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方

6

債 そ の 他

千円 千円 千円

0

千円 千円 千円 千円 千円

,

- 106 - - 1

2 3

07 -本年度

3

予算額

10,600 1

8

0,600 前年度予算

額 8,946 比 較

1,

654

2.6.1

1精

神・結核医療付加金 1

9負担金補助 及び交付

金 10,600

精神

・結核医療付加金 10

,600

保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円

項 6 精 付

神・結核医療付加金 本

年度予算額 10,60

0 千円 前年度予算額 8

(29)

款 業

,296 千円 費納付

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 度

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-算

108 - - 10

3 額

9 -本年度予

1

算額 1,292,29

,

6 86,990 372

9

,337 832,96

0

9 前年度予算額

0 比 較

4

1,292,296

3 ,

.1.1

1医療給付費

8

分 19負担金補助

及び

7

交付金 1,292,2

8

96

一般被保険者医

国 千

療給付費分 1,286

,316

退職被保険

者等医療給付費分 5,

980

度予算額 0 千

民健 円 比較増減 1,904,878 千円

項 1 医 康

療給付費分 本年度予算

額 1,292,296

千円 前年度予算額 0 千

(30)

款 業

,718 千円 費納付

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 度

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-算

110 - - 11

3 額

1 -本年度予

1

算額

459,718 1

,

12,669 347,

9

049 前年度予算額

0

0

比 較 459,718

3 4

.2.1

1後期高齢者

,

支援金等分 19負担金

8

補助

及び交付金 459

7

,718

一般被保険

8

者後期高齢者支援金等

国 千

分 457,439

退

職被保険者等後期高齢

者支援金等分 2,27

9

度予算額 0 千

民健 円 比較増減 1,904,878 千円

項 2 後 康

期高齢者支援金等分 本

年度予算額 459,7

18 千円 前年度予算額

(31)

款 業

千円 費納

科 目

予 算 付

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源 本

国 支 出 金 区 分 金 額

支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 千円 千円 千円 千円 千

円 千円 千円

- 112

- 113

-3 額

本年度予算額 15

1

2,864 33,29

,

0 119,574 前年

9

度予算額 0 比 較

152

0

,864

3.3.1

1

4

介護納付金分 19負担

,

金補助

及び交付金 15

8

2,864

介護納付

7

金分 152,864

8

国民健 千円 前年度予算額 0 千円 比較増減 1,904,878 千円

項 3 介 康

護納付金分 本年度予算

額 152,864 千円 険

前年度予算額 0 千円 比

(32)

款 本

,891 千円 年度予

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

1

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

0

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-円

114 - - 11

4 前

5 -本年度予

算額

10 10

前年度予

算額 10 比 較 0

4.1

.1

1その他共同事業

拠出金 19負担金補助

及び交付金 10

その

2

他共同事業拠出金 10

,

本年度予

3

算額 0 前年度予算額

3

3

07,329 比 較

-3

共 2

07,329 (高額医

,

療費共同事業医療費 拠

9

出金)

本年

0

度予算額 0 前年度予算

1

額 2,025,226

比 較 -2,025,2

26 (保険財政共同安

定化事業拠 出金)

本年度予算額 0

前年度予算額 8 比 較

-同 減

8 (高額医療費共同事

-業事務費 拠出金)

2

本年度予算額 0

,

前年度予算額 328 比

3

較 -328 (保険財政

3

共同安定化事業事 務費

2

拠出金)

,89

事 1 千円

項 1 共同事業 業

拠出金 本年度予算額 1

0 千円 前年度予算額 2

,332,901 千円 金

(33)

款 度予算

科 目

予 算 額

本 年 度 の

財 源 内 訳

説 明

特 定 財

1

一 般 財 源

目 区 分 金 額

2

国 支 出 金 府 支 出 金 地 方

3

債 そ の 他

千円 千円 千円

,

千円 千円 千円 千円 千円

0

- 116 - - 1

5

17 -本年度

5 2

予算額

36,401 1

1,427 3,727

21,247 前年度予

算額 34,306 比 較

2,095

5.1.1

1保健事業費 9旅費

1

9 11需用費

853

12役務費

2,84

6

13委託料 健康診

1

査補助金 26,516

保 0

11,653 19

8

負担金補助 糖尿病性腎

,

症重症化予防事業費 3

5

,655 及び交付金

4

21,030

ジェネ

1

リック医薬品利用促進

事業費 2,918

健事業一般事務経費 3

,312

健事 増減 14,511 千円

項 1 保健事業費 本年

度予算額 36,401

千円 前年度予算額 34

,306 千円 比較増減 年

(34)

款 度

6 千円 予算

科 目

算 額

本 年 度 の 財 源 内 訳

1

説 明

特 定 財 源

一 般 財

2

国 支 出 金 区 分 金 額

3

府 支 出 金 地 方 債 そ の 他

,

千円 千円 千円 千円 千円

0

千円 千円 千円

- 11

5

8 - 119

-5 2

本年度予算額 8

6,651 29,89

7 56,754

前年度

予算額 74,235 比

較 12,416

5.2

.1

1特定健康診査等

事業費 1報酬

1,78

3 4共済費

202

8報償費

674 9旅

1

費 特定健康診査事業費

保 0

73,631 74

8

11需用費 特定保健指

,

導事業費 7,777

5

2,099 12役務

4

費 特定健康診査等一般

1

事務経費 5,243

5,307 13委託

73,776 14

使用料及び

賃借料 56

6 18備品購入費

1

健 増

,870 19負担金

補助

及び交付金 300

14,511 千円 事

項 2 特定健康診査等 業

事業費 本年度予算額 8

6,651 千円 前年度

予算額 74,235 千

(35)

款 度

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 額

そ の 他

千円 千円 千円 千

1

円 千円 千円 千円 千円

-千

120 - - 12

1 -本年度予

算額

1 1

前年度予算額

0 比 較 1

6.1.1

1

国民健康保険事業基金

6 予

積立金 25積立金

1

国民健康保険事業基金

積立金 1

0 千円 比較増減

基 1 千円

項 1 基金積立 金

金 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 0 千円 比

較増減 1 千円

金 本年

科 目

予 算 額

(36)

款 算

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

7

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債

0

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-円

122 - - 12

3 -本年度予

算額

70 70

前年度予

算額 70 比 較 0

7.1

.1

1利子 23償還金

7 算

利子

及び割引料 70

一時借入金利子 70

70 千円 比較増減

公 0 千円

項 1 公債費 本

年度予算額 70 千円 前

年度予算額 70 千円 比

較増減 0 千円

年度予

科 目

予 算 額

(37)

款 予算

科 目

予 算 額

本 年 度

の 財 源 内 訳

説 明

特 定

4

財 源

一 般 財 源

目 区 分 金

,

額 国 支 出 金 府 支 出 金 地

1

方 債 そ の 他

千円 千円 千

7

円 千円 千円 千円 千円 千

7

- 124 - -

125 -本年

度予算額

4,000 4

8 前

,000 前年度予算額

3,950 比 較 50

.1.1

1保険料還付

金 23償還金利子

及び

割引料 4,000

般被保険者保険料還付

4

金 3,900

退職被

,

保険者等保険料還付金

1

100

3

年度予算額

170 17

諸 2

0 前年度予算額

180

比 較 -10 2保険料還

付加算金 23償還金利

及び割引料 170

一般被保険者保険料還

付加算金 160

退職

被保険者等保険料還付

4

加算金 10

5

本年度予算額

5 5

年度予算額 1 比 較 4 3

支 円

国庫支出金返還金 23

償還金利子

及び割引料 5

国庫支出金返還金

1

5

本年度

予算額

1 1

前年度予算

額 0 比 較 1 4府支出金

返還金 23償還金利子

及び割引料 1

府支出

金返還金 1

本年度予算額

1 1

年度予算額 1 比 較 0 5

その他返還金 23償還

金利子

及び割引料 1

その他返還金 1

本年度予算額 金

4,177 千円 前年度

予算額 4,132 千円

比較増減 45 千円

(38)

款 算

科 目

予 算 額

本 年 度

の 財 源 内 訳

説 明

特 定

5

財 源

一 般 財 源

目 区 分 金

,

額 国 支 出 金 府 支 出 金 地

0

方 債 そ の 他

千円 千円 千

0

円 千円 千円 千円 千円 千

0

- 126 - -

127 -本年

度予算額

5,000 5

,000 前年度予算額

9 年

5,000 比 較 0

9.

1.1

1予備費

予算額 5,000

予 千円 比較増減 0 千円

項 備

1 予備費 本年度予算

額 5,000 千円 前年

度予算額 5,000 千

円 比較増減 0 千円

(39)

款 ( ) 本年

科 目

予 算 額

本 年 度

の 財 源 内 訳

説 明

特 定

財 源

一 般 財 源

目 区 分 金

額 国 支 出 金 府 支 出 金 地

方 債 そ の 他

千円 千円 千

0

円 千円 千円 千円 千円 千

- 128 - -

129 -本年

後 前

度予算額 0 前年度予算

額 991,786 比 較

-991,786

 .

 . 

(後期高齢者支

援金)

本年

度予算額 0 前年度予算

9

額 73 比 較 -73 (後

9

期高齢者関係事務費拠

1

出 金)

,

期高 859 千円 比較増減 -991,859 千円

(後期高齢者支援金) 者

本年度予算額 0 千円 前

年度予算額 991,8

59 千円 比較増減 -9

(40)

款 ( ) 本

科 目

予 算 額

年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

目 区

分 金 額

国 支 出 金 府 支 出

金 地 方 債 そ の 他

千円 千

円 千円 千円 千円 千円 千

0

円 千円

130

-千

131

-円

本年度予算額 0 前年度

前 前

予算額 3,600 比 較

-3,600

 . .

 

(前期高齢者納付金

本年度予

算額 0 前年度予算額 9

0 比 較 -90 (前期高

3

齢者関係事務費拠出 金

,

69

期高 0 千円 比較増減 -3,690 千円

項 (前期高 齢

齢者納付金) 本年度予

算額 0 千円 前年度予算

額 3,690 千円 比較

増減 -3,690 千円

(41)

款 ( 本

科 目

予 算 額

本 年 度 の 財

源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

区 分 金 額

支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 算

そ の 他

千円 千円 千円 千

円 千円 千円 千円 千円

-0

132 - - 13

3 -本年度予

算額 0 前年度予算額 4

0 比 較 -40

 . .

老 年

 

(老人保健医療費拠

出金)

本年

度予算額 0 前年度予算

額 50 比 較 -50 (老

人保健事務費拠出金)

90 千円 比

人 較増減 -90 千円

項 ( 保

老人保健拠出金) 本年

度予算額 0 千円 前年度

予算額 90 千円 比較増

減 -90 千円

(42)

款 ( 度予

科 目

予 算

本 年 度 の 財 源 内 訳

説 明

特 定 財 源

一 般 財 源

0

国 支 出 金 区 分 金 額

支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 千円 千円 千円 千円 千

円 千円 千円

- 134

- 135

-度

本年度予算額 0 前

介 予

年度予算額 337,3

18 比 較

-337,3

18

 . . 

(介護

3

納付金)

歳 出 合 計

3

8,243,510 6

7

,116,228 69

,

2,816 1,434

3

,466

18

護納 千円 比較増減 -337,318 千円

項 (介護 付

納付金) 本年度予算額

0 千円 前年度予算額 3

37,318 千円 比較 本

増減 -337,318

(43)
(44)
(45)
(46)

参照

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