歳
算
,592,912 -1
事
66,453
1
国民健康保険料 1,4
項
26,459 1,59
2,912 -166,
別
453
2 使用料
及び手数料 1,401
明
1,453 -52
1 手数料 1,401
細
1,453 -52
入
3 府支出金 6,11
書
6,228 433,8
1
39 5,682,38
.
9
1 府補助金 6
総
,116,228 34
4,618 5,771
括
,610
(府負担金) 89,221 -89,221
4 財産収入 357 281 7
6
1 財産運用収入 357 281 76
5 繰入金 686,757 804,051 -117,294
1 繰入金 686,757 804,051 -117,294
6 繰越金 1 1 0
1 繰越金 1 1 0
歳
(
7 諸収入 12,307
歳
12,202 105
1 延滞金及び過料 入
5,001 5,001
)
0
2 雑入 7,3
款
06 7,201 105
項
(国庫支出金) 1
本
,870,631 -1
年
,870,631 度
(国庫負担金) 1,3
予
13,530 -1,3
算
13,530
(国
額
庫補助金) 557,1
前
01 -557,101
年
(療養給付費等交
度
付金) 76,351
-予
76,351
(療
算
養給付費等交付金) 7
額
6,351 -76,3
比
51
(前期高齢者
出
較
交付金) 3,336,
増
862 -3,336,
減
862
(前期高齢
千
者交付金) 3,336
円
,862 -3,336
千
,862
(共同事
円
業交付金) 2,205
千
,437 -2,205
円
,437
(共同事
-業交付金) 2,205
,437 -2,205
5
,437
歳 入 合 計 8,
2
243,510 10,334,020 -2,
-090,510
- 53
予
1 国民健康保険料
55
1 総務費 145,984 137,685 8,299 145,593 391
1 総務管理費 134,834 127,373 7,461 134,585 249
2 徴収費 10,658 9,819 839 10,629 29
3 (
運営協議会費 492 4
歳
93 -1 379 113
2 保険給付費 6
出
,060,338 6, )
412,734 -35
款
2,396 5,987
項
,914 25,200
本
47,224
1
年
療養諸費 5,225,
度
999 5,633,1 予
51 -407,152
算
5,210,475 1
額
5,524
2 高
前
額療養費 777,28
年
9 716,737 60
度
,552 777,28
予
9 0
3 移送費 1
算
50 200 -50 15
額
0 0
4 出産育児
比
諸費 37,800 46
較
,200 -8,400
増
25,200 12,6 減
00
5 葬祭諸費
本
8,500 7,500
年
1,000 8,500
度
6 精神・結核医
予
療付加金 10,600
算
8,946 1,654
額
10,600
3
の
国民健康保険事業費納
財
付金 1,904,87
源
8 1,904,878
内
86,990 518,
訳
296 1,299,5 特
92
1 医療給付
定
費分 1,292,29
財
6 1,292,296
源
86,990 372,
一
337 832,969 般
2 後期高齢者支
財
援金等分 459,71
源
8 459,718 11
国
2,669 347,0 支
49
3 介護納付
出
金分 152,864 1
金
52,864 33,2
府
90 119,574 支
4 共同事業拠出金
出
10 2,332,90
金
1 -2,332,89
地
1 10
1 共同事
方
業拠出金 10 2,33
債
2,901 -2,33
そ
2,891 10
の
5 保健事業費 123,
他
052 108,541 千
14,511 41,3
円
24 3,727 78,
千
001
1 保健事
円
業費 36,401 34
千
,306 2,095 1
円
1,427 3,727
千
21,247
2
円
特定健康診査等事業費
千
86,651 74,2
円
35 12,416 29
千
,897 56,754
円
6 基金積立金 1
千
1 1
1 基金積立
円
金 1 1 1
7 公債
千
費 70 70 0 70
円
1 公債費 70 70 0
-70
8 諸支出金 4,177 4,132
5
45 4,177
4
1 償還金及び還付加算金 4,177 4,13
-2 45 4,177
9 予備費 5,000 5,000 0 5,000
1 予備費 5,000 5,000 0 5,000
(後期高齢者支援金) 991,859 -991,859 0
(後期高齢者支援金) 991,859 -991,859 0
(前期高齢者納付 款
金) 3,690 -3,
項
690 0
(前期高
本
齢者納付金) 3,69
年
0 -3,690 0
度
(老人保健拠出金) 9
予
0 -90 0
(老人
算
保健拠出金) 90 -9
額
0 0
(介護納付金
前
) 337,318 -3
年
37,318 0
(
度
介護納付金) 337,
予
318 -337,31
算
8 0
歳 出 合 計 8,24
額
3,510 10,33
比
4,020 -2,09
較
0,510 6,116
増
,228 692,81
減
6 1,434,466
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
-2.
民
92,912 千円 比較
健
増減 -166,453
康
千円 保
科
険
目
本 年 度 予 算 額 前 年 度
料
予 算 額 比 較 増 減 節 説 明
本
目 区 分 金 額
千円 千円 千
年
円 千円 千円
- 58
度
- - 59 - 1.1
予
.1
1 一般被保険者国
歳
算
民健康保険料 1,41
額
5,508 1,560
1
,173 -144,6 ,
65 1 医療給付費分現
4
年分 902,882 2
2 後期高齢者支援金分
6
335,891 現年分
,
3 介護納付金分現年
4
分 108,193
4 5
医療給付費分滞納 40
9
,867 繰越分
5 後 千
期高齢者支援金分 18
円
,879 滞納繰越分
前
6 介護納付金分滞納 8
年
,796 繰越分
2
度
退職被保険者等国民健
予
康保険料 10,951
算
32,739 -21,
額
788 1 医療給付費分
1
現年分 5,177
2
,
後期高齢者支援金分 1
5
,854 現年分
3 介
9
護納付金分現年分 2,
2
219
4 医療給付費
,
分滞納 910
繰越分
9
5 後期高齢者支援金分
1
425 滞納繰越分
6
2
介護納付金分滞納 36
千
6 繰越分
円
入
比較増減 -166,4
款 53 千円
項 1 国民健康保険料 本年度予算額
1
1,426,459 千 国
款 料
科 目
本 年 度 予
本
算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
年
増 減 節 説 明
目 区 分 金 額
度
千円 千円 千円 千円 千円
予
- 60 - - 61
算
- 2.1.1
1 手数
額
料 1 1 0 1 証明手数料
1
1
2 督促手数料 1
,
,400 1,452
-4
52 1 督促手数料 1,
2 0
400
1 千円 前年度予算額
使用 1,453 千円 比較増減 -52 千円
項 1 手 料
数料 本年度予算額 1,
及
401 千円 前年度予算
び
額 1,453 千円 比較
手
増減 -52 千円
款 予
71,610 千円 算額
科 目
本 年 度
6
予 算 額 前 年 度 予 算 額 比
,
較 増 減 節 説 明
目 区 分 金
1
額
千円 千円 千円 千円 千
1
円
- 62 - - 6
6
3 - 3.1.1
1 保
,
険給付費等交付金 6,
2
116,228 0 6,
3 2
116,228 1 普通
8
交付金 5,987,9 千
14
2 特別交付金 1
円
28,314 保険者努 前
力支援分 29,644
年
特別調整交付金分 52
度
,455
府繰入金分 2
予
3,322 特定健康診
算
査等負担分 22,89
額
3
(財政調整交付
府 4
金) 0 344,618
3
-344,618
3,839 千円 比
支出 較増減 5,682,389 千円
項 1 府補助
金
金 本年度予算額 6,1
本
16,228 千円 前年
年
度予算額 344,61
度
款 予算
科 目
本 年 度 予
額
算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
6
増 減 節 説 明
目 区 分 金 額
,
千円 千円 千円 千円 千円
1
- 64 - - 65
1
- 3. .
(高額
6
医療費共同事業負担金
,
) 0 76,832 -7
2
6,832
(特定
3 2
健康診査等負担金) 0
8
12,389 -12, 千
389
円 前年度予算額
府支出 433,839 千円 比較増減 5,682,389 千円
項 (府負担金
金
) 本年度予算額 0 千円
本
前年度予算額 89,2
年
21 千円 比較増減 -8
度
款 予
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
算
減 節 説 明
目 区 分 金 額
千
額
円 千円 千円 千円 千円
-3
66 - - 67
5
- 4.1.1
1 利子及
7
び配当金 357 281
千
76 1 利子及び配当金
円
357 国民健康保険事
前
業基金利子 年
4 財 度予算額 281 千円 比較増減 76 千円
項 1 産
財産運用収入 本年度予
収
算額 357 千円 前年度
入
予算額 281 千円 比較
本
増減 76 千円
年度
科 目
款 算額
科 目
本
6
年 度 予 算 額 前 年 度 予 算
8
額 比 較 増 減 節 説 明
目 区
6
分 金 額
千円 千円 千円 千
,
円 千円
- 68 -
-7
69 - 5.1.1
5
1 一般会計繰入金 68
7
3,030 726,0
千
87 -43,057 1
5 円
一般会計繰入金 683
前
,030 保険基盤安定
年
制度分 427,281
度
財政安定化支援分 86
予
,356 出産育児一時
算
金分 25,200
事務 額
費分 144,193
8
2 基金繰入金 3,7
0
27 77,964 -7
4
4,237 1 基金繰入
繰 ,
金 3,727 国民健康 0
保険事業基金繰入金( 5
人間ドック・脳ドック 1
分)
千円 比較増減
入金 -117,294 千円
項 1 繰入金 本年度予
本
算額 686,757 千
年
円 前年度予算額 804
度
,051 千円 比較増減
予
款 算
目 区 分 金 額
千円 千円 千
額
円 千円 千円
- 70
1
- - 71 - 6.1
千
.1
1 繰越金 1 1 0 1
円
繰越金 1
前年度予算
6 繰 額 1 千円 比較増減 0 千円
項 1 繰越金 本年度
越
予算額 1 千円 前年度予
金
算額 1 千円 比較増減 0
本
千円 年
科
度
目
本 年 度 予 算 額 前 年 度
予
款 算
科 目
本 年 度 予 算
額
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
1
減 節 説 明
目 区 分 金 額
千
2
円 千円 千円 千円 千円
-,
72 - - 73
3
- 7.1.1
1 延滞金
0
5,001 5,001
7
0 1 延滞金 5,001
千
一般被保険者延滞金 5
円
,000 退職被保険者
7 前
等延滞金 1
年度予算額 12,2
諸収 02 千円 比較増減 105 千円
項 1 延滞金及
入
び過料 本年度予算額 5
本
,001 千円 前年度予
年
算額 5,001 千円 比
度
較増減 0 千円
款 算
科 目
本 年 度 予 算 額 前 年
額
度 予 算 額 比 較 増 減 節 説
1
明
目 区 分 金 額
千円 千円
2
千円 千円 千円
- 74
,
- - 75 - 7.
3
2.1
1 滞納処分費 1
0
1 0 1 滞納処分費 1
7
2 第三者納付金 4,
千
001 5,100 -1
円
,099 1 第三者納付
7 前
金 4,001 一般被保 年
険者第三者納付金 4,
度
000 退職被保険者等
予
第三者納付金 1
3
算
返納金 3,001 1,
額
300 1,701 1 返
1
納金 3,001 一般被
2
保険者返納金 3,00
,
0 退職被保険者等返納
2
金 1
4 療養給付費
諸 0
等負担金 1 0 1 1 療養
2
給付費等負担金 1 過年
千
度分
5 療養給付費
円
等交付金 1 0 1 1 療養
比
給付費等交付金 1 過年
較
度分
6 特定健康診
増
査等負担金 1 0 1 1 特
減
定健康診査等負担 1 過
1
年度分 金
7 雑入 3
0
00 800 -500 1
収 5
雑入 300
千円
項 2 雑入 本年
入
度予算額 7,306 千
本
円 前年度予算額 7,2
年
01 千円 比較増減 10
度
款 ( 度予
科 目
本
算
年 度 予 算 額 前 年 度 予 算
額
額 比 較 増 減 節 説 明
目 区
0
分 金 額
千円 千円 千円 千
千
円 千円
- 76 -
-円
77 - . .
前
(療養給付費負担金)
年
0 800,904 -8
度
00,904
(後
国 予
期高齢者支援金負担金
算
) 0 315,463
-額
315,463
(
1
老人保健医療費拠出金
,
負担金) 0 1 -1
8
(介護納付金負担金)
7
0 107,941 -1
0
07,941
(高
,
額医療費共同事業負担
6
金) 0 76,832
-庫 3
76,832
(特
1
定健康診査等負担金)
千
0 12,389 -12
円
,389
比較増減 -1
支出 ,870,631 千円
項 (国庫負担金) 本年
金
度予算額 0 千円 前年度
)
予算額 1,313,5
本
30 千円 比較増減 -1
年
款 ( 度予
科 目
本 年 度 予 算
算
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
額
減 節 説 明
目 区 分 金 額
千
0
円 千円 千円 千円 千円
-千
78 - - 79
円
- . .
(財政調
前
整交付金) 0 557,
年
101 -557,10
度
1
国庫支出 予算額 1,870,631 千円 比較増減 -1,870,631 千円
項 (国庫補助金) 本年
金
度予算額 0 千円 前年度
)
予算額 557,101
本
千円 比較増減 -557
年
款 ( 金)
科 目
本 年 度 予 算
本
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
年
減 節 説 明
目 区 分 金 額
千
度
円 千円 千円 千円 千円
-予
80 - - 81
算
- . .
(療養給
額
付費等交付金) 0 76
0
,351 -76,35 千
1
療養給 円 前年度予算額 76,351 千円 比較増減 -76,351 千円
項 (
付
療養給付費等交付金) 費
本年度予算額 0 千円 前
等
年度予算額 76,35
交
1 千円 比較増減 -76
付
款 ( )
,862 千円 本年
科 目
本 年 度 予 算
度
額 前 年 度 予 算 額 比 較 増
予
減 節 説 明
目 区 分 金 額
千
算
円 千円 千円 千円 千円
-額
82 - - 83
0
- . .
(前期高
千
齢者交付金) 0 3,3
円
36,862 -3,3
前 前
36,862
年度予算額 3,33
期高齢 6,862 千円 比較増減 -3,336,862 千円
項 (前期高齢者
者
交付金) 本年度予算額
交
0 千円 前年度予算額 3
付
,336,862 千円 金
款 ( 本
37 千円 年度
科 目
本 年 度 予 算 額 前
予
年 度 予 算 額 比 較 増 減 節
算
説 明
目 区 分 金 額
千円 千
額
円 千円 千円 千円
- 8
0
4 - - 85 -
千
. . (共同事業交
円
付金) 0 326,92
前
9 -326,929
共 年
(保険財政共同安定
度
化事業交付金 0 1,8
予
78,508 -1,8
算
78,508 )
額
歳 入 合 計 8,243
2
,510 10,334
,
,020 -2,090
2
,510
05
同事業 ,437 千円 比較増減 -2,205,437 千円
項 (共同事業交付
交
金) 本年度予算額 0 千
付
円 前年度予算額 2,2
金
05,437 千円 比較
)
3.
務
千円
費 本
科 目
予 算
年
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
度
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源 予
目 国 支 出 金 府 区 分 金 額
算
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千
額
円 千円 千円 千円 千円 千
1
円 千円 千円
- 86
4
- 87
-歳
5
本年度予算額 128,
,
128 127,879
9
249 前年度予算額
1
8
21,414 比 較
6,
4
714
1.1.1
1一
千
般管理費 1報酬
7,4
円
95 2給料
45,6
前
83 3職員手当等
2
年
6,706 4共済費
度
職員給与費(一般職1
予
2人) 87,518
算
16,279 9旅費
額
電算システム改修経費
1
8,337 552
3
11需用費 近畿都市国
7
民健康保険者協議会等
,
負担金 3
3,328
6
12役務費 共済組合
8
交付金 143
17,
5
090
13委託料 一
千
般事務経費 32,12
円
7 10,736
1
比
4使用料及び
賃借料 1
較
13 19負担金補助
増
及び交付金 146
減
本年度予算額
8
6,706 6,706
,
前年度予算額 5,95
2
9 比 較 747 2国民健
9
康保険団体連合会負担
出
9
19負担金補助
金 及び
千
交付金 6,706
京
円
都府国民健康保険団体
項
連合会負担金 6,706
1 総務管理 款
費 本年度予算額 134,834 千円 前年度予
1
算額 127,373 千 総
款 算額
科 目
予 算 額
本 年
1
度 の 財 源 内 訳 節
説 明
特
4
定 財 源
一 般 財 源
目 区 分
5
金 額
国 支 出 金 府 支 出 金
,
地 方 債 そ の 他
千円 千円
9
千円 千円 千円 千円 千円
8
千円
- 88 - -
4
89 -本年度
千
予算額
10,658 1
1 円
0,629 29 前年度
前
予算額 9,487 比 較
年
1,171
1.2.1
度
1賦課徴収費 1報酬
1
予
,913 4共済費
2
算
88 9旅費
29 1
額
1需用費 賦課徴収一般
1
事務経費 10,658
3
708 12役務費
7
4,389 13委託
総 ,
料
1,349 14使
6
用料及び
賃借料 1,8
8
82 19負担金補助
5
及び交付金 100
千
本年度予算額
円
0 前年度予算額 332
比
比 較 -332 (徴収総
較
務費)
増減
務 8,299 千円
項 2
費
徴収費 本年度予算額 1
本
0,658 千円 前年度
年
予算額 9,819 千円
度
款 算額
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
1
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
4
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
5
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
,
そ の 他
千円 千円 千円 千
9
円 千円 千円 千円 千円
-8
90 - - 91
4
-本年度予算額
千
492 379 113
前
1 円
年度予算額 493 比 較
前
-1
1.3.1
1運営
年
協議会費 1報酬
320
度
9旅費
142 11
予
需用費
5 13委託料
算
運営協議会運営経費 4
額
92 25
137
総務 ,685 千円 比較増減 8,299 千円
項 3
費
運営協議会費 本年度予
本
算額 492 千円 前年度
年
予算額 493 千円 比較 度
増減 -1 千円
款 度
減 -407,152 千 予
円 算額
科 目
予 算 額
6
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
説
,
明
特 定 財 源
一 般 財 源 目
0
区 分 金 額
国 支 出 金 府 支
6
出 金 地 方 債 そ の 他
千円
0
千円 千円 千円 千円 千円
,
千円 千円
92
-2 3
93 -本
3
年度予算額 5,161
8
,648 5,161,
千
648 前年度予算額
0
円
比 較 5,161,64
前
8
2.1.1
1療養給
年
付費 19負担金補助
及
度
び交付金 5,161,
予
648
一般被保険者
算
療養給付費 5,135
保 額
,968
退職被保険
6
者等療養給付費 25,
,
680
本
4
年度予算額 48,82
1
7 48,827 前年度
2
予算額 0 比 較
48,8
,
27
2療養費 19負担
7
金補助
及び交付金 48
3
,827
一般被保険
4
者療養費 48,652
険 千
退職被保険者等療養
円
費 175
比
本年度予算額 15,5
較
24 15,524
前年
増
度予算額 15,612
減
比 較 -88 3審査手数
-料 12役務費
15,5
3
24
診療報酬審査手
5
数料 15,524
2
本年度予算額
給 ,
0 前年度予算額
5,4
3
98,160 比 較
-5
9
,498,160 (一
6
般被保険者療養給付費
千
)
本年度予
円
算額 0 前年度予算額
7
項
0,996 比 較 -70,996 (退職被保険
1
者等療養給付費 )
療 付
養諸費 本年度予算額 5
費
,225,999 千円 本
前年度予算額 5,63
年
度予算額 0 前年度予算額 47,770 比 較 -47,770
2.1.
(一般被保険者療養費)
本年度予算額 0 前年度予算額 613 比 較 -613 (退職被保険者等療養費)
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 94 - 95
款 度
,552 千円 予算額
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
6
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
,
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
0
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
6
そ の 他
千円 千円 千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円
-,
96 - - 97
2 3
-本年度予算額
3
776,319 776
8
,319 前年度予算額
千
0 比 較 776,319
円
2.2.1
1高額療養
前
費 19負担金補助
及び
年
交付金 776,319
度
一般被保険者高額療
予
養費 771,442
算
退職被保険者等高額療
保 額
養費 4,877
6
本年度予算額 9
,
70 970 前年度予算
4
額 0 比 較 970 2高額
1
介護合算療養費 19負
2
担金補助
及び交付金 9
,
70
一般被保険者高
7
額介護合算療養費 95
3
0
退職被保険者等高
4
額介護合算療養費 20
険 千
本年度予
円
算額 0 前年度予算額
7
比
03,792 比 較
-7
較
03,792 (一般被
増
保険者高額療養費)
減
本年度予算額
-0 前年度予算額
11,
3
945 比 較
-11,9
5
45 (退職被保険者等
2
高額療養費 )
給 ,
本年度予算額 0 前年
3
度予算額 950 比 較
-9
950 (一般被保険者
6
高額介護合算 療養費)
千円
項 2 高 付
額療養費 本年度予算額
費
777,289 千円 前
本
年度予算額 716,7
年
度予算額 0 前年度予算額 50 比 較 -50
2.2.
(退職被保険者等高額介護合 算療養費)
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
目 国 支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 98 - 99
款 度予
科 目
予
算
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
額
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財
6
源
目 国 支 出 金 区 分 金 額
,
府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
0
千円 千円 千円 千円 千円
6
千円 千円 千円
- 10
0
0 - 101
-,
本年度予算額 1
2 3
50 150 前年度予算
3
額 0 比 較 150
2.3 8
.1
1移送費 19負担
千
金補助
及び交付金 15
円
0
一般被保険者移送
前
費 100
退職被保険
年
者等移送費 50
度
本年度予算額 0
予
前年度予算額 100 比
算
較 -100 (一般被保
保 額
険者移送費)
6
本年度予算額 0 前年
,
度予算額 100 比 較
-4
100 (退職被保険者
1
等移送費)
2,734
険給 千円 比較増減 -352,396 千円
項 3 移 付
送費 本年度予算額 15
費
0 千円 前年度予算額 2
本
00 千円 比較増減 -5
年
款 度
400 千円 予算
科
額
目
予 算 額
本 年 度 の 財 源
6
内 訳 節
説 明
特 定 財 源
一
,
般 財 源
目 国 支 区 分 金 額
0
出 金 府 支 出 金 地 方 債 そ
6
の 他
千円 千円 千円 千円
0
千円 千円 千円 千円
-
,
102 - - 103
2 3
-本年度予算
3
額
37,800 25,
8
200 12,600 前
千
年度予算額 46,20
円
0 比 較 -8,400
2
前
.4.1
1出産育児一
年
時金 19負担金補助
及
度
び交付金 37,800
予
出産育児一時金 37
算
,800
保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円
項 4 出 付
産育児諸費 本年度予算
費
額 37,800 千円 前
本
年度予算額 46,20
年
款 度予算
科 目
予 算 額
本
額
年 度 の 財 源 内 訳 節
説 明
6
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
,
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
0
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
6
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円 千円
104
-,
105
-2 3
本年度予算額 8,50
3
0 8,500
前年度予
8
算額 7,500 比 較
1
千
,000
2.5.1
1
円
葬祭費 19負担金補助
前
及び交付金 8,500
年
葬祭費 8,500
度予算
保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円
項 5 葬 付
祭諸費 本年度予算額 8
費
,500 千円 前年度予
本
算額 7,500 千円 比
年
款 度
1,654 千円 予算額
科 目
予 算 額
本 年 度 の
6
財 源 内 訳 節
説 明
特 定 財
,
源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
0
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方
6
債 そ の 他
千円 千円 千円
0
千円 千円 千円 千円 千円
,
- 106 - - 1
2 3
07 -本年度
3
予算額
10,600 1
8
0,600 前年度予算
千
額 8,946 比 較
1,
円
654
2.6.1
1精
前
神・結核医療付加金 1
年
9負担金補助 及び交付
度
金 10,600
精神
予
・結核医療付加金 10
算
,600
保険給 額 6,412,734 千円 比較増減 -352,396 千円
項 6 精 付
神・結核医療付加金 本
費
年度予算額 10,60
本
0 千円 前年度予算額 8
年
款 業
,296 千円 費納付
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
金
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
本
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
年
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 度
そ の 他
千円 千円 千円 千
予
円 千円 千円 千円 千円
-算
108 - - 10
3 額
9 -本年度予
1
算額 1,292,29
,
6 86,990 372
9
,337 832,96
0
9 前年度予算額
0 比 較
4
1,292,296
3 ,
.1.1
1医療給付費
8
分 19負担金補助
及び
7
交付金 1,292,2
8
96
一般被保険者医
国 千
療給付費分 1,286
円
,316
退職被保険
前
者等医療給付費分 5,
年
980
度予算額 0 千
民健 円 比較増減 1,904,878 千円
項 1 医 康
療給付費分 本年度予算
保
額 1,292,296
険
千円 前年度予算額 0 千
事
款 業
,718 千円 費納付
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
金
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
本
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
年
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 度
そ の 他
千円 千円 千円 千
予
円 千円 千円 千円 千円
-算
110 - - 11
3 額
1 -本年度予
1
算額
459,718 1
,
12,669 347,
9
049 前年度予算額
0
0
比 較 459,718
3 4
.2.1
1後期高齢者
,
支援金等分 19負担金
8
補助
及び交付金 459
7
,718
一般被保険
8
者後期高齢者支援金等
国 千
分 457,439
退
円
職被保険者等後期高齢
前
者支援金等分 2,27
年
9
度予算額 0 千
民健 円 比較増減 1,904,878 千円
項 2 後 康
期高齢者支援金等分 本
保
年度予算額 459,7
険
18 千円 前年度予算額
事
款 業
千円 費納
科 目
予 算 付
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
金
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源 本
目 国 支 出 金 府 区 分 金 額
年
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千
度
円 千円 千円 千円 千円 千
予
円 千円 千円
- 112
算
- 113
-3 額
本年度予算額 15
1
2,864 33,29
,
0 119,574 前年
9
度予算額 0 比 較
152
0
,864
3.3.1
1
4
介護納付金分 19負担
,
金補助
及び交付金 15
8
2,864
介護納付
7
金分 152,864
8
国民健 千円 前年度予算額 0 千円 比較増減 1,904,878 千円
項 3 介 康
護納付金分 本年度予算
保
額 152,864 千円 険
前年度予算額 0 千円 比
事
款 本
,891 千円 年度予
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
算
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
額
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
1
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
0
そ の 他
千円 千円 千円 千
千
円 千円 千円 千円 千円
-円
114 - - 11
4 前
5 -本年度予
年
算額
10 10
前年度予
度
算額 10 比 較 0
4.1
予
.1
1その他共同事業
算
拠出金 19負担金補助
額
及び交付金 10
その
2
他共同事業拠出金 10
,
本年度予
3
算額 0 前年度予算額
3
3
07,329 比 較
-3
共 2
07,329 (高額医
,
療費共同事業医療費 拠
9
出金)
本年
0
度予算額 0 前年度予算
1
額 2,025,226
千
比 較 -2,025,2
円
26 (保険財政共同安
比
定化事業拠 出金)
較
本年度予算額 0
増
前年度予算額 8 比 較
-同 減
8 (高額医療費共同事
-業事務費 拠出金)
2
本年度予算額 0
,
前年度予算額 328 比
3
較 -328 (保険財政
3
共同安定化事業事 務費
2
拠出金)
,89
事 1 千円
項 1 共同事業 業
拠出金 本年度予算額 1
拠
0 千円 前年度予算額 2
出
,332,901 千円 金
款 度予算
科 目
予 算 額
本 年 度 の
額
財 源 内 訳 節
説 明
特 定 財
1
源
一 般 財 源
目 区 分 金 額
2
国 支 出 金 府 支 出 金 地 方
3
債 そ の 他
千円 千円 千円
,
千円 千円 千円 千円 千円
0
- 116 - - 1
5
17 -本年度
5 2
予算額
36,401 1
千
1,427 3,727
円
21,247 前年度予
前
算額 34,306 比 較
年
2,095
5.1.1
度
1保健事業費 9旅費
1
予
9 11需用費
853
算
12役務費
2,84
額
6
13委託料 健康診
1
査補助金 26,516
保 0
11,653 19
8
負担金補助 糖尿病性腎
,
症重症化予防事業費 3
5
,655 及び交付金
4
21,030
ジェネ
1
リック医薬品利用促進
千
事業費 2,918
保
円
健事業一般事務経費 3
比
,312
較
健事 増減 14,511 千円
項 1 保健事業費 本年
業
度予算額 36,401
費
千円 前年度予算額 34
本
,306 千円 比較増減 年
款 度
6 千円 予算
科 目
予
額
算 額
本 年 度 の 財 源 内 訳
1
節
説 明
特 定 財 源
一 般 財
2
源
目 国 支 出 金 区 分 金 額
3
府 支 出 金 地 方 債 そ の 他
,
千円 千円 千円 千円 千円
0
千円 千円 千円
- 11
5
8 - 119
-5 2
本年度予算額 8
千
6,651 29,89
円
7 56,754
前年度
前
予算額 74,235 比
年
較 12,416
5.2
度
.1
1特定健康診査等
予
事業費 1報酬
1,78
算
3 4共済費
202
額
8報償費
674 9旅
1
費 特定健康診査事業費
保 0
73,631 74
8
11需用費 特定保健指
,
導事業費 7,777
5
2,099 12役務
4
費 特定健康診査等一般
1
事務経費 5,243
千
5,307 13委託
円
料
73,776 14
比
使用料及び
賃借料 56
較
6 18備品購入費
1
健 増
,870 19負担金
減
補助
及び交付金 300
14,511 千円 事
項 2 特定健康診査等 業
事業費 本年度予算額 8
費
6,651 千円 前年度
本
予算額 74,235 千
年
款 度
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
予
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
算
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 額
そ の 他
千円 千円 千円 千
1
円 千円 千円 千円 千円
-千
120 - - 12
円
1 -本年度予
前
算額
1 1
前年度予算額
年
0 比 較 1
6.1.1
1
度
国民健康保険事業基金
6 予
積立金 25積立金
1
算
国民健康保険事業基金
額
積立金 1
0 千円 比較増減
基 1 千円
項 1 基金積立 金
金 本年度予算額 1 千円
積
前年度予算額 0 千円 比
立
較増減 1 千円
金 本年
科 目
予 算 額
款 算
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
額
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
7
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債
0
そ の 他
千円 千円 千円 千
千
円 千円 千円 千円 千円
-円
122 - - 12
前
3 -本年度予
年
算額
70 70
前年度予
度
算額 70 比 較 0
7.1
予
.1
1利子 23償還金
7 算
利子
及び割引料 70
額
一時借入金利子 70
70 千円 比較増減
公 0 千円
項 1 公債費 本
債
年度予算額 70 千円 前
費
年度予算額 70 千円 比
本
較増減 0 千円
年度予
科 目
予 算 額
款 予算
科 目
予 算 額
本 年 度
額
の 財 源 内 訳 節
説 明
特 定
4
財 源
一 般 財 源
目 区 分 金
,
額 国 支 出 金 府 支 出 金 地
1
方 債 そ の 他
千円 千円 千
7
円 千円 千円 千円 千円 千
7
円
- 124 - -
千
125 -本年
円
度予算額
4,000 4
8 前
,000 前年度予算額
年
3,950 比 較 50
8
度
.1.1
1保険料還付
予
金 23償還金利子
及び
算
割引料 4,000
一
額
般被保険者保険料還付
4
金 3,900
退職被
,
保険者等保険料還付金
1
100
本
3
年度予算額
170 17
諸 2
0 前年度予算額
180
千
比 較 -10 2保険料還
円
付加算金 23償還金利
比
子
及び割引料 170
較
一般被保険者保険料還
増
付加算金 160
退職
減
被保険者等保険料還付
4
加算金 10
5
本年度予算額
5 5
前
千
年度予算額 1 比 較 4 3
支 円
国庫支出金返還金 23
項
償還金利子
及び割引料 5
国庫支出金返還金
1
5
本年度
償
予算額
1 1
前年度予算
還
額 0 比 較 1 4府支出金
金
返還金 23償還金利子
及
及び割引料 1
府支出
び
金返還金 1
還
本年度予算額
1 1
前
出
付
年度予算額 1 比 較 0 5
加
その他返還金 23償還
算
金利子
及び割引料 1
金
その他返還金 1
本年度予算額 金
4,177 千円 前年度
本
予算額 4,132 千円
年
比較増減 45 千円
款 算
科 目
予 算 額
本 年 度
額
の 財 源 内 訳 節
説 明
特 定
5
財 源
一 般 財 源
目 区 分 金
,
額 国 支 出 金 府 支 出 金 地
0
方 債 そ の 他
千円 千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円
- 126 - -
千
127 -本年
円
度予算額
5,000 5
前
,000 前年度予算額
9 年
5,000 比 較 0
9.
度
1.1
1予備費
予算額 5,000
予 千円 比較増減 0 千円
項 備
1 予備費 本年度予算
費
額 5,000 千円 前年
本
度予算額 5,000 千
年
円 比較増減 0 千円
款 ( ) 本年
科 目
予 算 額
本 年 度
度
の 財 源 内 訳 節
説 明
特 定
予
財 源
一 般 財 源
目 区 分 金
算
額 国 支 出 金 府 支 出 金 地
額
方 債 そ の 他
千円 千円 千
0
円 千円 千円 千円 千円 千
千
円
- 128 - -
円
129 -本年
後 前
度予算額 0 前年度予算
年
額 991,786 比 較
度
-991,786
.
予
.
(後期高齢者支
算
援金)
本年
額
度予算額 0 前年度予算
9
額 73 比 較 -73 (後
9
期高齢者関係事務費拠
1
出 金)
,
期高 859 千円 比較増減 -991,859 千円
項
齢
(後期高齢者支援金) 者
本年度予算額 0 千円 前
支
年度予算額 991,8
援
59 千円 比較増減 -9
金
款 ( ) 本
科 目
予 算 額
本
年
年 度 の 財 源 内 訳 節
説 明
度
特 定 財 源
一 般 財 源
目 区
予
分 金 額
国 支 出 金 府 支 出
算
金 地 方 債 そ の 他
千円 千
額
円 千円 千円 千円 千円 千
0
円 千円
130
-千
131
-円
本年度予算額 0 前年度
前 前
予算額 3,600 比 較
年
-3,600
. .
度
(前期高齢者納付金
予
)
本年度予
算
算額 0 前年度予算額 9
額
0 比 較 -90 (前期高
3
齢者関係事務費拠出 金
,
)
69
期高 0 千円 比較増減 -3,690 千円
項 (前期高 齢
齢者納付金) 本年度予
者
算額 0 千円 前年度予算
納
額 3,690 千円 比較
付
増減 -3,690 千円
款 ( 本
科 目
予 算 額
本 年 度 の 財
年
源 内 訳 節
説 明
特 定 財 源
度
一 般 財 源
目 国 区 分 金 額
予
支 出 金 府 支 出 金 地 方 債 算
そ の 他
千円 千円 千円 千
額
円 千円 千円 千円 千円
-0
132 - - 13
千
3 -本年度予
円
算額 0 前年度予算額 4
前
0 比 較 -40
. .
老 年
(老人保健医療費拠
度
出金)
本年
予
度予算額 0 前年度予算
算
額 50 比 較 -50 (老
額
人保健事務費拠出金)
90 千円 比
人 較増減 -90 千円
項 ( 保
老人保健拠出金) 本年
健
度予算額 0 千円 前年度
拠
予算額 90 千円 比較増
出
減 -90 千円
款 ( 度予
科 目
予 算
算
額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
額
説 明
特 定 財 源
一 般 財 源
0
目 国 支 出 金 府 区 分 金 額
千
支 出 金 地 方 債 そ の 他
千
円
円 千円 千円 千円 千円 千
前
円 千円 千円
- 134
年
- 135
-度
本年度予算額 0 前
介 予
年度予算額 337,3
算
18 比 較
-337,3
額
18
. .
(介護
3
納付金)
歳 出 合 計
3
8,243,510 6
7
,116,228 69
,
2,816 1,434
3
,466
18
護納 千円 比較増減 -337,318 千円
項 (介護 付
納付金) 本年度予算額
金
0 千円 前年度予算額 3
)
37,318 千円 比較 本
増減 -337,318
年